问题已解决
老师,以前年度无形资产多摊销了,现在怎么做账务处理?谢谢
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速问速答1. 可以通过”以前年度损益调整“科目来调整。当然也要调整”应交税金-应交所得税“。
2. 会计凭证:借:以前年度损益调整-XX年管理费用(红字)
贷:无形资产摊销 (红字)
借:以前年度损益调整-XX年所得税
贷:应交税金-应交所得税
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
然后再提盈余公积就可以了。
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2019 06/06 17:08