问题已解决
老师,你好,我想咨询下,如果在前期,我发现做财务账务时候,成本转多了,现在想把多转的成本转出来。应该怎么做分录?
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速问速答你好,这个多结转的成本有跨年吗?
2019 06/09 09:23
84784961
2019 06/09 09:26
有部分是夸年的。
邹老师
2019 06/09 09:26
你好
当年的,借;库存商品,贷;主营业务成本
跨年的部分,借;库存商品,贷;以前年度损益调整——主营业务成本
84784961
2019 06/09 09:40
我想让成本转出,也不影响本期的利润,您看下我这样做的话,本期的利润就会增加。因为成本成为负数了。按照您给我的分录,我本期可以这样调
借:开发成本
贷:主营业务成本,但是我的利润表就增加了20多万。虚增加了利润。也会影响所得税。
跨年的分录,从以前年度损益调正来调节的话,不会影响本期的利润对吗?
邹老师
2019 06/09 09:43
你好
1,当年冲销之前就多结转的成本,成本才是到本来正确的数据,怎么会是负数呢,也不会虚增利润,不影响企业所得税的
举个例子,你之前成本正确的应当是200万,你多结转了20万,变成了220万,现在冲销20万,变成了200万,这个才是正确的,并没有虚增加了利润,也没有影响企业所得税的
2,跨年是不影响本年利润表的
84784961
2019 06/09 10:03
那假设我本年多转了26万的成本,分录是应该
借:开发成本 26
贷:主营业务成本 26(这个分录我简化了)我上了图,凭证1和凭证2都得出来的利润表,让当年的利润增加了20多万呢
84784961
2019 06/09 11:25
那假设我本年多转了26万的成本,分录是应该
借:开发成本 26
贷:主营业务成本 26(这个分录我简化了)我上了图,凭证1和凭证2都得出来的利润表,让当年的利润增加了20多万呢
邹老师
2019 06/09 16:02
你好,本年多结转了,你冲销成本,只是当月会增加利润,但是利润总额是正确的才是的
举个例子,你之前成本正确的应当是200万,你多结转了20万,变成了220万,现在冲销20万,变成了200万,这个才是正确的,并没有虚增加了利润,也没有影响企业所得税的