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我想问一下5月份在税务局备案了税控盘服务费280元,并且抵扣了三张进项票,但是五月份没有销售,本月申报增值税怎么申报?备案和抵扣有什么关系吗?

84785001| 提问时间:2019 06/09 20:15
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
那就填写1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中, 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。
2019 06/09 20:18
84785001
2019 06/09 20:22
只是备案了,没有实际发生抵扣
maize老师
2019 06/09 20:25
所以就先填写进去不实际抵减啊
84785001
2019 06/09 20:35
表四,第一栏是期初余额,是不是填零,第二栏本期发生填280第三栏本期应抵减税额是自动生成的0,第四栏是本期实际发生抵扣填零,第五栏是自动合计的期末为280?是这样吗
84785001
2019 06/09 20:36
对增值税表的栏目不能正确理解
maize老师
2019 06/09 20:42
不是,你截图你申报表给我
84785001
2019 06/09 20:56
maize老师
2019 06/09 21:01
第4列不填写,你没有增值税需要交就不填写第4列
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