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分录中可以借和贷是同一个科目吗,比如借:应付帐款,贷“应付帐款
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速问速答你好,是明细科目入错了需要调整?
2019 06/10 14:58
84784980
2019 06/10 15:05
是上个月对方货款,余额是961600.75,也就是我公司的应付帐款,本月预付了300000元,,本月产生货款是1096261.65,本月余额是961600.75,,怎么做内帐分录,
邹老师
2019 06/10 15:05
你好,具体是哪一笔业务如何做分录?
84784980
2019 06/10 15:08
也是这个月建的帐,上个月的余额961600.75是录的期初,
邹老师
2019 06/10 15:09
你好,期初是年初数,而不是上个月的期末余额
84784980
2019 06/10 15:11
但我这个是内帐,只要把每一笔记清楚就行,现在登4月份的帐,我做的分录有矛盾吗
邹老师
2019 06/10 15:13
你好,你第二笔分录这样做其实对账务方面来说是没有任何意义的(做了与没做,都不影响应付账款数据的)
84784980
2019 06/10 15:18
但是最后的余额对上了,下个月就以这个月的余额为准了,所以问一下老师有什么好方法吗
邹老师
2019 06/10 15:20
你好,你所指的余额是上个月的余额,而不是年初余额吧?
84784980
2019 06/10 15:27
是的
邹老师
2019 06/10 15:28
你好,那这样就是正确的,本月期初计算上个月期末数
84784980
2019 06/10 15:30
有什么好的会计处理方法吗
邹老师
2019 06/10 15:32
你好,你所指的好的处理方法是针对什么事项?
84784980
2019 06/10 15:38
指分录,我总感觉我的有点绕了一个弯,很伤脑筋,但又不知道好的方法
邹老师
2019 06/10 15:39
你好,你单位是什么情况做的分录,借方贷方都是应付账账款(而且是同一个明细)呢?
84784980
2019 06/10 15:46
现在是做4月份的,那个余额是3月份的最后数字,等于是我公司应付给对方公司的,我也就是这样说,同一个科目这样做有点不合适,但又找不到好办法,老师你看一下有什么好办法吗
邹老师
2019 06/10 15:51
你好,你单位是什么情况下要做这个分录呢?
84784980
2019 06/10 15:51
核算往来帐款
邹老师
2019 06/10 15:52
你好,往来账款也不需要借方,贷方都是应付账款,这样做了分录与没有做分录结果是一样的,起不到核算作用的
84784980
2019 06/10 16:05
那要怎样做才好呢
邹老师
2019 06/10 16:11
你好,把后面一笔借方,贷方都是应付账款的分录删除