问题已解决
这3笔审计报告给出的调整,我6月是不是不需要调整呀?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/010/48/60/14_avatar_middle.jpg?t=1711595854)
你好,最好就是反结账到12月,按照审计分录调整。这样审计后报表和自己财务报表一致。目前绝大多数采取这个做法。
2019 06/10 21:31
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784971 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 06/10 21:36
现在已经6月了,无法反结账,怎么办呢,还需要调整吗
![](https://pic1.acc5.cn/010/48/60/14_avatar_middle.jpg?t=1711595854)
克江老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 06/11 07:27
可以通过以前年度损益调整科目就行调整
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784971 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 06/11 07:42
管理费用记错二级明细那个,分录借贷都是以前年度损益吗?分录这样吗?
借:以前年度损益359499 96
贷:以前年度损益359499 .96
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784971 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 06/11 07:43
补提工资应付职工薪酬
借:应付职工薪酬3308.34
贷:应付职工薪酬3308.34对吗
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784971 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 06/11 07:43
![](https://pic1.acc5.cn/010/48/60/14_avatar_middle.jpg?t=1711595854)
克江老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 06/11 08:28
你好,我看了一下,上面的分录不用调整。调表不调账就行。