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公司5月采购办公用品,款付了,货也到了,发票6月才到,应该怎么做账呢
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速问速答您好
借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用——办公费
贷:预付账款——暂估预付账款
借:预付账款——暂估预付账款
贷:预付账款
2019 06/11 09:06
84785012
2019 06/11 09:07
能把六月的票做到五月吗?
bamboo老师
2019 06/11 09:10
正常的应该6月收到的发票 帐在六月体现
您要想省事 也可以做到5月 然后把收到发票后 把发票附在5月的凭证后
84785012
2019 06/11 09:11
好的,谢谢老师
bamboo老师
2019 06/11 09:12
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快