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请问我公司为客户提供软件开发服务,其中包含一件外购的硬件(占比不大)。是否可以按混合销售处理开具6%税率的增值税票呢?硬件购入时13%税率的进项是否可以抵扣呢?我公司主要从事软件开发服务

84785001| 提问时间:2019 06/11 09:35
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
可以按混合销售处理开具6%税率的增值税票,硬件购入时13%税率的进项可以抵扣
2019 06/11 09:36
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