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老师,进项加计抵减需要计提吗?
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速问速答实际享受抵减的 时候,借,应交税费—未交增值税 贷:其他收益
2019 06/11 09:41
84785027
2019 06/11 09:47
不计提的话,这个加计抵减的数据要从申报表上才可以看得出,如果计提
借方应交税费-增值税加计抵减
贷方其他收益
实际抵减时
借应交税费-应交增值税(加计抵减)
贷应交税费-增值税加计抵减
可以吗?老师
应交税费-应交增值税(加计抵减)这个科目一直在借方不管它吗?年末还要结转吗?
哪种处理方法更好呢?
辜老师
2019 06/11 09:50
你可以参考这个处理方式
84785027
2019 06/11 09:57
辅助账怎么做?老师,单独吗?我上面这种处理不可以吗,就是
应交税费-应交增值税(加计抵减)这个科目一直在借方不管它吗?年末还要结转吗?
辜老师
2019 06/11 10:21
你这样设置,你实际抵减的时候,就要结转的
84785027
2019 06/11 10:24
实际抵减时,怎么结转这个分录?
辜老师
2019 06/11 11:08
就要把这个科目抵减应交税费~未交增值税
84785027
2019 06/11 15:11
老师,和您说的哪种方法更好呢?工商年报养老保险本期实际缴费金额包括个人部分吗
辜老师
2019 06/11 15:29
最好用我说的,你这样会乱,,只是单位部分
84785027
2019 06/11 16:20
老师,购买办公家具10000多块钱,还有办公空调2500可以一次性记入办公费吗?不提折旧
辜老师
2019 06/11 16:26
可以的? 可以计入办公费的
84785027
2019 06/11 16:33
好的谢谢老师,即征即退销项税额不申请退税,申报时也没有填写即征即退那一栏里,我们有留底的进项税额,可以抵扣吗
辜老师
2019 06/11 19:16
如果不享受退税,可以抵扣的