4月份开具了10万元的发票,5月冲红了4月份的10万发票就是负数10万发票,且又开具了一份3万的发票,申报印花税时我应该申报3万还是因为有负数就按0申报呢?下次再开具这10万我应该怎样申报呢?
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你可以试着输入一句完整的问题向我提问如:个体工商户的营业执照需不需要年审?