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4月份开具了10万元的发票,5月冲红了4月份的10万发票就是负数10万发票,且又开具了一份3万的发票,申报印花税时我应该申报3万还是因为有负数就按0申报呢?下次再开具这10万我应该怎样申报呢?

84785046| 提问时间:2019 06/11 11:42
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你应该申报3万了。下次再开10万的时候,印花税不用再申报了
2019 06/11 11:42
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