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你没理解我的意思,我开票按13开了,肯定做账按13做了,现在我问这个差额怎么办?入营业外?

84785035| 提问时间:2019 06/11 12:33
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你按13开票,但你按16交税,你应该是主提16的税,交的时候和这部分差额计入其他收益-减免税额
2019 06/11 12:34
84785035
2019 06/11 12:42
这个减免是不是要填附表四,可是我不会填
陈诗晗老师
2019 06/11 12:53
你是什么减免,同学。
84785035
2019 06/11 12:54
无语!老师,你说要我做减免,现在又问我什么减免?
陈诗晗老师
2019 06/11 12:55
不需要填写,你直接申报你已经按13的申报了。
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