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上月计提工资额正确,实际发放少了(领导不打算补发),少发的工资怎么做会计分录

84784980| 提问时间:2019 06/11 15:16
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月月老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,少发的冲回. 借:管理费用 负数 贷:应付职工薪酬 负数
2019 06/11 15:16
84784980
2019 06/11 15:18
可是计提的金额是正确的啊,可以冲费用吗
月月老师
2019 06/11 15:18
你好,你想怎么冲费用。
84784980
2019 06/11 15:31
谢谢
月月老师
2019 06/11 15:32
不客气,亲,如有疑问,请继续提问,满意请5星好评哦~
84784980
2019 06/11 16:03
老师,同样的少付工资问题,还请你耐心指教 应发工资500,代扣个人社保费用50,实际发放440(少发的工资不补发)。已做以下分录 ⑴计提: 借:管理费用 500 贷:应付职工薪酬 500 (2)付工资:借:应付职工薪酬 500 贷:其他应收款-个人社保部分60 库存现金 440 该怎么做账调正?
月月老师
2019 06/11 16:51
你好 借:管理费用 -10 贷:应付职工薪酬 -10 借:应付职工薪酬-10 贷:其他应收款—个人社保-10
84784980
2019 06/11 17:34
按老师的方法做了,可是科目余额表中 应收账款个人社保部分借方余额怎么增加了呢,按之前做的账是社保多扣了,调正的话应该是借方余额减少啊?
月月老师
2019 06/12 08:09
你好,不会的,综合上面分录,管理费用490,个人社保50。
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