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老师,我们造价用的广联达和同望的软件费用6万,计入到哪里

84785009| 提问时间:2019 06/11 15:18
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问是购入软件么 计入无形资产科目
2019 06/11 15:18
84785009
2019 06/11 15:22
老师是有锁和软件一起用
bamboo老师
2019 06/11 15:24
锁的话可以计入办公费 软件计入无形资产
84785009
2019 06/11 15:26
老师锁和软件一起使用的一共6万多,我在纠结是固定资产还是无形资产
bamboo老师
2019 06/11 15:30
软件多少钱 锁多少钱?能分别计量么
84785009
2019 06/11 15:30
老师,不能分别计量,如果走费用合适吗
bamboo老师
2019 06/11 15:31
不能分别计量的话 计入固定资产
84785009
2019 06/11 15:33
计入固定资产,购买下个月开始摊销?但是我们的使用期是一年,有冲突吗,到时不能使用了还没有摊销完
bamboo老师
2019 06/11 15:34
这个有使用期限的话 那不用计入固定资产 是合同约定的使用期限么 以后就不能用了 对吧
84785009
2019 06/11 15:35
也没有正式合同,就是一年3万,过了一年续费
bamboo老师
2019 06/11 15:35
购入后 这个软件永久使用 后期有服务费?
84785009
2019 06/11 15:37
软件和锁是绑一起的,用一年3万,不交钱就不能用,也没有服务费,就是一年3万,想在继续用就在续费
bamboo老师
2019 06/11 15:38
那计入管理费用——办公费 一年内分期摊销
84785009
2019 06/11 15:41
老师直接计入办公费,后期就不用在摊销了吧,
bamboo老师
2019 06/11 15:42
一年有没有跨年度
84785009
2019 06/11 15:43
有跨度,19年5月-20年5月,是使用期间
bamboo老师
2019 06/11 15:46
跨年度的话根据权责发生制原则 费用要分摊
84785009
2019 06/11 15:47
老师那怎么做分录
bamboo老师
2019 06/11 16:05
收到发票 借:待摊费用 贷:应付帐款 分期摊销 借:管理费用 贷:待摊费用 支付款项 借:应付账款 贷:银行存款
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