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收到工程款并开发票分录怎么做?成本怎么结转

84785011| 提问时间:2019 06/11 15:28
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 借:主营业务成本 贷:工程施工——合同成本等
2019 06/11 15:29
84785011
2019 06/11 15:43
那成本是不是按照完工百分比结转呢 我这样做对的吧?
bamboo老师
2019 06/11 15:47
成本是按照完工百分比结转 您要用工程结算科目 对吧
84785011
2019 06/11 15:51
是啊 不然成本怎么结转呢
bamboo老师
2019 06/11 16:02
也可以这么结转 借:主营业务成本 贷:工程施工——合同成本等
84785011
2019 06/11 16:24
这个增值税销项应该填在哪一行
bamboo老师
2019 06/11 16:29
您好 填在您铅笔画的那行 建筑服务
84785011
2019 06/11 16:33
这个附表三应该不用填吧 怎么会是免税销售额呢
bamboo老师
2019 06/11 16:35
本表由服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写。其他纳税人不填写。
84785011
2019 06/11 16:41
自动带出来的 附表一填上就带出附表三
bamboo老师
2019 06/11 16:45
现在主表是什么样
84785011
2019 06/11 16:50
这个样子
bamboo老师
2019 06/11 16:54
第5列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期实际扣除金额”:填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除的金额。 本列各行次≤第4列对应各行次,且本列各行次≤第1列对应各行次。 您把附表三第5列填了看有主表有没有什么变化
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