问题已解决

月末,未交增值税余额为贷方负数,要将其结转到应交增值税-转出多交增值税吗,该怎样做分录呢?是借:应交税金-未交增值税(负数),贷:应交税金-转出多交增值税(负数)吗?

84784958| 提问时间:2019 06/12 10:39
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你之前咋结转到负数去,你可以说下么,你销项税额和进项税额都结转到哪里去了
2019 06/12 10:40
84784958
2019 06/12 10:46
借:销项税 2 贷:进项税 1 已交税金 2 所以未交税金就成负数了
maize老师
2019 06/12 10:48
按下面这个结转去,你这个已交税金是啥情况
84784958
2019 06/12 10:54
已交税金是县外工程预缴税
maize老师
2019 06/12 10:56
已交税金不结转不管这个,你结转进项税额和销项税额就可以,已交税金我去查下财会2016.22没有说结转
84784958
2019 06/12 10:57
图片中,结转销项税、进项税为什么不是先转到“未交增值税”再转到“转出多交增值税”,而是直接就转到了“转出多交增值税”?
maize老师
2019 06/12 10:57
财会2016.22号规定是先结转到转出未交增值税下面去
84784958
2019 06/12 11:01
好的,谢谢了
maize老师
2019 06/12 11:02
你可以自己去百度下看下这个文件财会2016.22
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~