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5月份个人垫付了购买办公用品费用1000元,报销在6月10号通过银行支付了,怎么写分录?

84785028| 提问时间:2019 06/12 15:06
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 5月份,借;管理费用——办公费,贷;其他应付款 6月份,借;其他应付款,贷;银行存款
2019 06/12 15:08
84785028
2019 06/12 15:14
6月份把钱付了,怎么做账呢
84785028
2019 06/12 15:17
如果不光有办公用品还有差旅费290元,怎么写呢
邹老师
2019 06/12 15:18
你好,6月份,借;其他应付款,贷;银行存款 如果不光有办公用品还有差旅费290元,那5月份就是,借;管理费用——办公费,1000,差旅费 290贷;其他应付款 1290
84785028
2019 06/12 15:21
比如好多人的报销共15000元,后来打回单就是一笔15000,怎么做
邹老师
2019 06/12 15:22
你好,借;管理费用等科目,贷;其他应付款——某某人明细 借;其他应付款——某某人明细,贷;银行存款
84785028
2019 06/12 15:30
比如张三5月份报销差旅费2000元、办公用品1000元;李四报销差旅费1500元,办公用品200元,那分录是不是这样写:借:管理费用-差旅费200元 借:管理费用-差旅费1500元 借:管理费用-办公用品1000元 管理费用-办公用品200元 贷:其他应付款-张三 3000元 贷:其他应付款-李四1700元 6月份这样写:借:其他应付款-张三3000元 借:其他应付款-李四1700元 贷:银行存款-3000元 贷 :银行存款-1700元
邹老师
2019 06/12 15:36
你好,第一个分录借方管理费用——差旅费需要按3700填写,办公费需要按1200填写 第二个分录地方银行存款按4700填写
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