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老师你好,收到预收工程款时,应该怎么作分录?然后预缴税金怎么作分录?

84785012| 提问时间:2019 06/12 15:27
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小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,借银行存款 贷 预收账款 (XX) 借 应交税费-预缴增值税 贷 银行存款 月末 转入 未交增值税
2019 06/12 15:28
84785012
2019 06/12 15:47
我觉的您给的答案是对的,可是老师课件的是第一步一样,第二步是借应收账款贷销项税
小黎老师
2019 06/12 16:27
您好,那可能是具体业务不一样吧 预收之后可能开发票了
84785012
2019 06/12 16:30
没有贷收入,按说开票就一起贷收入,或者工程结算,他都没有,我就按老师你的理解,谢谢!
小黎老师
2019 06/12 16:33
不用谢,祝您生活愉快
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