问题已解决
老师,请问下进项税额转出的分录怎么做,怎么把科目转平
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进项税额转出是企业经常会发生的事情,其财务处理分录如下:
发生需要转出时:
借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用)
贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)
月底进行结转时:
借:应交税法-应交增值税(进项税转出)
贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)
2019 06/12 17:55
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84784966 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 06/12 18:00
老师,如果是发生销售折让呢?之前的进项已经抵了。现在要转出。
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紫藤老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/12 21:24
那就把之前抵扣过的转出来即可
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2019 06/12 21:25
分录
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紫藤老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/12 21:59
借 应交税费-进项税转出
贷 应交税费-进项
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84784966 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 06/12 22:00
进项税额转出的那个科目不用转平吗?
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紫藤老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/13 00:55
进项税转出了,应交税费就多了,最后要转入本年利润