问题已解决
请问上月报税时无票收入销项税那里少报了0.02,导致留抵税额多了0.02,老板说让我这个月调收入,该怎么调整呢?
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速问速答借:营业外支出 0.02
贷:应交税费——未交增值税0.02
2019 06/13 11:57
84785033
2019 06/13 11:59
老板让我调收入,不是调支出
江老师
2019 06/13 12:00
借:应交税费——未交增值税0.02
贷:营业外收入0.02
就是这样调正确了。
84785033
2019 06/13 12:03
调主营业务收入不调营业外收入,而且上月没交增值税有留抵税额,你这说的乱七八糟的能好好看问题吗
江老师
2019 06/13 12:05
这个是调营业外收入,不是调主营业务收入。我已看明白了你的问题,因为开票时存在这个小金额的差异,就是多张发票导致的销项税额与收入可能存在分分钱的差异。
84785033
2019 06/13 12:09
问题是老板让调主营业务收入,上月没有增值税,根本就沒入未见增值税,怎么可能这月做到未交增值税
江老师
2019 06/13 12:31
那你们虚做收入调0.02元的销项税处理