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老师您好,请问5月份做的汇算清缴,我把收据调增后交了13294的企业所得税,该如何做分录

84785034| 提问时间:2019 06/13 12:55
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月月老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019 06/13 12:55
84785034
2019 06/13 15:28
老师,这样是不是就体现不出来应交税费-企业所得税了
月月老师
2019 06/13 15:28
你好,你可以在 以前年度损益调整—所得税费用
84785034
2019 06/13 16:13
老师,我用的是小企业会计制度,没有以前年度损益调整科目该如何做分录
月月老师
2019 06/13 16:20
你好,用利润分配-未分配利润代替。
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