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老师您好,请问5月份做的汇算清缴,我把收据调增后交了13294的企业所得税,该如何做分录
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速问速答你好
借:以前年度损益调整
贷:银行存款
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019 06/13 12:55
84785034
2019 06/13 15:28
老师,这样是不是就体现不出来应交税费-企业所得税了
月月老师
2019 06/13 15:28
你好,你可以在
以前年度损益调整—所得税费用
84785034
2019 06/13 16:13
老师,我用的是小企业会计制度,没有以前年度损益调整科目该如何做分录
月月老师
2019 06/13 16:20
你好,用利润分配-未分配利润代替。