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请问下我4月份暂估的单价和5月份回来的发票单价不一致,怎么处理呢?

84785009| 提问时间:2019 06/13 13:14
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问总金额一直么
2019 06/13 13:15
bamboo老师
2019 06/13 13:15
您好 请问总金额一致么
84785009
2019 06/13 13:15
不一致
84785009
2019 06/13 13:16
我暂估了几种不材料的,现在回来的发票是一项材料的,我想先冲一部分,但是单价不一致
bamboo老师
2019 06/13 13:16
那您前面怎么写的分录 发票金额大还是暂估金额大
84785009
2019 06/13 13:17
暂估单价高
bamboo老师
2019 06/13 13:17
可以把暂估的分录红冲 然后根据发票再做正确的分录
84785009
2019 06/13 13:24
那成本呢
bamboo老师
2019 06/13 13:24
成本的话 把多暂估的冲销
84785009
2019 06/13 13:44
怎么做分录的?
bamboo老师
2019 06/13 13:46
请问是生产成本还是销售成本
84785009
2019 06/13 13:50
生产成本
bamboo老师
2019 06/13 13:52
借:生产成本——直接材料 借方红字 贷:原材料 贷方红字
84785009
2019 06/14 10:10
你好
84785009
2019 06/14 10:10
请问下昨天的问题,把多暂估的冲销,那主营业务成本还需要冲销吗?
bamboo老师
2019 06/14 10:12
您好 多暂估的计入了主营业务成本 对应的也需要冲销
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