问题已解决
老师,请问进项税与销项税抵减,要做分录吗? 要做的话,分录怎样做?
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速问速答按下面这个做账结转
2019 06/14 10:33
84785028
2019 06/14 11:03
老师,我的应增值税余额是在借方
84785028
2019 06/14 11:03
这样的话我我该怎样做?
maize老师
2019 06/14 11:14
你都转到转出未交增值税就不处理在借方
84785028
2019 06/14 11:32
一直没有转出,是进项大于销
maize老师
2019 06/14 11:32
都结转到转出未交增值税下面去