问题已解决
老师,汇算清缴调增的业务招待费及广告费什么的,要进行账务处理吗?怎么做账?谢谢
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速问速答你好,补交的时候做账
补交的所得税:
计提:
借:以前年度损益调整
贷:应交税金--所得税
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
缴纳后:
借:应交税金--所得税
贷:现金(或银行存款)
2019 06/14 11:11
84784997
2019 06/14 11:15
老师,我们是享受所得税减免的
紫藤老师
2019 06/14 11:19
汇算清缴调增的业务招待费及广告费不需要做分录,补税的时候才需要