问题已解决

老师,汇算清缴调增的业务招待费及广告费什么的,要进行账务处理吗?怎么做账?谢谢

84784997| 提问时间:2019 06/14 11:10
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,补交的时候做账 补交的所得税: 计提: 借:以前年度损益调整 贷:应交税金--所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 缴纳后: 借:应交税金--所得税 贷:现金(或银行存款)
2019 06/14 11:11
84784997
2019 06/14 11:15
老师,我们是享受所得税减免的
紫藤老师
2019 06/14 11:19
汇算清缴调增的业务招待费及广告费不需要做分录,补税的时候才需要
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