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#提问#老师,五月份进项税部分发票没有抵扣,留到六月份抵扣,老师,五月该怎么做账,六月该怎么做账?2019-06-14 11:34
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借:成本费用等
应交税费——待抵扣进项税额
贷:应付账款等
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——待抵扣进项税额
2019 06/14 12:00
#提问#老师,五月份进项税部分发票没有抵扣,留到六月份抵扣,老师,五月该怎么做账,六月该怎么做账?2019-06-14 11:34
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