问题已解决

由于税率调整,产生的成本差额,这部分应该如何做账?(因为调整了税点,公司又不想亏了这个税点,所以协议这个差额就不付给供货方了)

84784973| 提问时间:2019 06/15 13:40
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!开发票是按之前的开,还是按调整后的开的呢
2019 06/15 13:41
84784973
2019 06/15 13:46
按调整后的开
宋生老师
2019 06/15 13:47
你好!这样的话,你直接按发票入账就行了,就不会有这个差额了。 相当于对方便宜卖给你了
84784973
2019 06/15 13:55
不是的,老师,就比如说货款含税价为5000,按16%算,价为4310.34,税689.66,按13%算,价为4424.78,税为575.22,那么这个税额就产生了114.44的差额,现在公司就不想亏了这个税点,就与供应商协商了少付这个差额
宋生老师
2019 06/15 13:56
你好!你这个要求有点过份了。不过对方能接受就行。
84784973
2019 06/15 14:00
确实过份了点,不过这是老板的意思,那老师,这个少付的差额记入哪里呢?
宋生老师
2019 06/15 14:03
你好!他开发票还是按5000开给你是吗?
84784973
2019 06/15 14:04
是的
宋生老师
2019 06/15 14:05
你好!那你借应付账款5000 贷银行存款 营业外收入114.44
84784973
2019 06/15 14:08
好的,谢谢老师的解答
宋生老师
2019 06/15 14:11
你好!不用客气的了。
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