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老师,工商年检中增值税实缴税额要把购税控设备减免额加上吗?比如应纳增值税是10000,税控设备减免280,我这个实缴税额是按10000还是按9720来填?

84784990| 提问时间:2019 06/16 12:18
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
比如应纳增值税是10000,税控设备减免280,我这个实缴税额是按10000还是按9720来填?这个是按9720这个
2019 06/16 12:20
84784990
2019 06/16 12:21
如果预交1000,是按10000还是按9000
maize老师
2019 06/16 12:29
实际交给税局一起多少就算多少
maize老师
2019 06/16 12:29
需要看你实际交给税局增值税合计是多少这个就根据这个算附加税
84784990
2019 06/16 12:30
实际交的就是预交1000,后来又交了9000
maize老师
2019 06/16 12:31
那就按合计一起去申报附加税,要是预缴时候同时预缴附加税会在预缴栏次填写
84784990
2019 06/16 12:33
老师,如果没合计,只是按9000来申报的附加税,而且还把预交的附加税给抵了,我们是不是得要补交啊?
maize老师
2019 06/16 12:38
是的,要是少交是需要补才可以
84784990
2019 06/16 12:43
会产生滞纳金吗?
84784990
2019 06/16 12:56
老师,实缴税金不包含进项吧?比如应交增值税10000,进项1000,实缴是按10000还是按10000-1000=900来填
maize老师
2019 06/16 13:25
你还是不明白实际交的,就是最后你交税局那个金额是多少就申报多少,这个是减除进项税额之后缴纳的
84784990
2019 06/16 13:29
嗯就是只要是交到税务局去的就是实缴的,这样理解就对了吧老师
maize老师
2019 06/16 13:31
是的,你实际交给税局增值税,
84784990
2019 06/16 13:32
好的老师,谢谢你
maize老师
2019 06/16 14:41
你可以去看下税法讲的附加税课程
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