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老师您好,5月份支付6月份的租金这个如何做分录?有发票

84784995| 提问时间:2019 06/16 21:50
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、借:长期待摊费用——租赁费 贷:其他应付款——XX个人(或公司) 二、借:其他应付款——XX个人(或公司) 贷:银行存款(或库存现金) 上述是五月的账务处理
2019 06/16 21:52
84784995
2019 06/16 22:06
那老师6月份呢?管理费用也是这个分录吗
84784995
2019 06/16 22:07
已经开出了发票,是5月份的发票,那这个发票到时候放在哪里啊
江老师
2019 06/16 22:18
借:管理费用——租赁费(或销售费用——租赁费) 贷:长期待摊费用——租赁费 发票放在5月份的凭证中
84784995
2019 06/16 22:19
水电费也是这个分录吗
江老师
2019 06/16 22:19
借:管理费用——水电费(或销售费用——水电费) 贷:长期待摊费用——水电费
84784995
2019 06/16 22:25
钱也是5月份先给出去了
84784995
2019 06/16 22:27
就是跟上面的分录一样吗?然后到六月再转成费用
江老师
2019 06/16 22:27
五月份的账务处理 一、借:长期待摊费用——水电费 贷:其他应付款——XX公司 二、借:其他应付款——XX公司 贷:银行存款(或库存现金)
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