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甲公司是一家工业企业,为增值税一般纳税人,2018年7月发生经济业务如下:(1)购进一批工业用原材料,取得增值税专用发票,发票上注明金额100万元、增值税额16万元。支付运费,取得增值税普通发票,发票上注明金额5万元,增值税额0.5万元。(2)向农民收购一批免税农产品作为原材料用于生产税率为16%的产品,农产品收购发票上注明买价50万元。委托乙运输公司运输,取得的乙运输公司开具的增值税专用发票,发票上注明金额3万元。(3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票,发票上注明金额10万元、增值税额1.6万元。(4)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金3.48万元。(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为1.6万元,旧产品作价2万元。(6)因仓库管理不善,上月购进的一批工具被盗,该批工具的采购成本为10万元(购进工具的进项税额上月已抵扣)。甲公司取得的增值税专用发票均符合规定,并已认证;除了购进农产品以外,购进和销售产品适用的增值税税率为16%。要求:计算甲公司本年7月应纳增值税。 请老师讲解一下详细的计算过程,谢谢!

84784954| 提问时间:2019 06/17 15:43
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芳芳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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2019 06/17 16:55
芳芳老师
2019 06/17 16:57
进项 16+0.5+3/(1+10%)*10%+50*13%+1.6-10*16%+2/1.16*16% 销项200*16%+3.48/1.16*16%+1.6/1.16*16%
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