问题已解决

建厂过程中发生各项费用,先付款后来发票,记入预付款,还是其他应付款

84785031| 提问时间:2019 06/17 15:49
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
是通过预付账款核算
2019 06/17 15:49
84785031
2019 06/17 15:52
但是预付预收或应付应收不是针对主营业务吗?其他应付其他应收是针对主营业务以外的才对吧,建厂过程中的审查费测绘费等等,付帐篷款等要记入预付吗
辜老师
2019 06/17 15:57
你这样工程支出也是通过应付,预付的
84785031
2019 06/17 16:43
因为相当于对于目前来说建厂也是主营业务对吧
84785031
2019 06/17 16:44
还有就是像什么业务招待费,福利费等是不是不能开专票,开完专票是不是得进项税额转出,如果开了专票,怎么进项税额转出
辜老师
2019 06/17 17:46
取得专票也不能抵扣,要进项税转出
84785031
2019 06/17 19:34
怎么编制凭证呢
84785031
2019 06/17 19:39
除了招待费福利费不能开专票,还有什么费用不能开专票,和上个问题一共俩问题
辜老师
2019 06/17 20:43
借,管理费用~业务招待费,应交税费~应交增值税~进项税转出,贷银行存款 进项税转出。借,管理费用~业务招待费,贷,应交税费~应交增值税~进项税转出
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~