问题已解决

3月份已经认证抵扣过的进项发票,也已经做账了,5月份对方把发票冲红了,我们应该如何做账

84785042| 提问时间:2019 06/17 16:14
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你这边开红字信息表吧,对方那边开红字发票吧,冲回你之前做分录,借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出就可以
2019 06/17 16:15
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