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请问老师,售后回购全过程分录怎么做?、 是发出商品后确认收入还是回购回来确认? 交税这块呢

84785016| 提问时间:2019 06/17 16:44
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何江何老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
以例进行阐述   2009年1月1日,一般纳税人甲公司与乙公司签订协议,向乙公司销售一批商品,增值税专用发票上注明销售价格为100万元,增值税额为17万元。该商品成本为80万,商品已发出,款项已收到。协议规定,甲公司应在2009年5月31日将所售商品购回,回购价为110万元(不含增值税额)。不考虑其他相关税费。   【分析】由于售后回购交易属于融资交易,原则上,收到的款项应确认为负债,回购价格大于原售价的差额,企业应在回购期间接期计提利息,计入财务费用。账务处理如下:   (1)1月1日发出商品时:   借:银行存款             1170000   贷:其他应付款            1000000   应交税费一一应交增值税(销项税额) 170000   同时结转成本:   借:发出商品             800000   贷:库存商品             800000   由于回购价大于原售价,因而应在销售与回购期间内按期计提利息费用,并直接计入当期财务费用。本例中由于回购期间为5个月,货币时间价值影响不大,采用直线法计提利息费用。   1月至5月,每月应计提的利息费用为20000(100000÷5=20000)元。   借:财务费用             20000   贷:其他应付款            20000   (2)5月31日,甲公司购回商品时,增值税专用发票上注明商品价款110万元,增值税额18.7万元。   借:财务费用             20000   贷:其他应付款            20000   借:库存商品             800000   贷:发出商品             800000   借:其他应付款            1100000   应交税费——应交增值税(进项税额)187000   贷:银行存款             1287000
2019 06/17 16:45
84785016
2019 06/17 16:59
老师,我这是个APP平台吧,还没运营,然后后期应该会这样:比如客户A买了我们的货物100万,没发货过一阵子他不要了,然后我们再买过来按照市场价格105万,然后客户A是赚这5万,我们是融资这100万;然后客户B是真需要买了可能就是106万了,我们就赚这个差价。这是合法的我们找律师咨询过。现在想账务怎么处理,算售后回购吗?还是保持你前面的分录?
何江何老师
2019 06/17 17:21
目前用前面的记录就可以了的
84785016
2019 06/17 17:40
老师我只是打个比方,回购价格不确定,根据市场价格,那样是不是确认为收入?税不变对吧?
84785016
2019 06/17 17:46
老师,后期不知道多久回购回来也不知道什么价格,怎么写财务费用?刚开始销售就交税?
何江何老师
2019 06/17 17:48
一般都是估的价格先这么算,用将来的价调差额
84785016
2019 06/17 17:50
那刚卖出去就是正常交税吗老师?
何江何老师
2019 06/17 17:50
是的同学,正常交的,否则税务不答应的
84785016
2019 06/18 10:47
你好老师,那个我们不发货,不算售后把?这样我们和A签合同100块钱卖给他货7天后发货,然后7天之内他就不要了然后根据市场实时价格130买回来然后我们再卖给别人。我们这个货物基本格局市场是一路上升的价格,这个A就是为了赚差价我们为了融资,那对于和A的账务算售后回购吗?可没发货啊老师
何江何老师
2019 06/18 14:01
你好同学,昨天地震,没及时回复。 你们这边不算售后,但是他退货这个事,等于是你们花钱又买的,这是两个事,各自是各自的。 你们正常处理就可以了。当购买进货处理。
84785016
2019 06/18 15:21
不好意思老师,地震了还打扰您。没事把?山东济南人民表示慰问。 是这样老师,我们先100元卖给A,A是个人没法开发票,我们是一般纳税人做无票收入也得缴纳13%的销项税? 然后不发货,几天后他不要了,再卖给我们以市场价假设130元,我们买过来他也开不了票 那这样我们不就光交税了么?也没进项抵扣,怎么做账比较好呢?
何江何老师
2019 06/18 15:27
谢谢你,我们这边晃了几下,有感觉而已。 不敢睡觉。 如果是这样的情况 ,我建议你再买回来时,你们用他的名义去税局开进项发票但是个人只开普票 如果说是这样的情况,我建议你这边这样处理。 卖出后再回购这个情况 ,你们用原价做销售退货,然后差额做成是赔偿款,营业外支出。这样处理
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