问题已解决

去年的一笔培训费,之前会计做错账,变成了其他应收账款,现在该如何处理呢?

84784966| 提问时间:2019 06/18 09:56
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小洪老师
金牌答疑老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
你好做一个红字发票,对以前那张发票冲红处理
2019 06/18 09:57
84784966
2019 06/18 10:30
可以不冲红吗?直接把应收款转到费用?
小洪老师
2019 06/18 10:34
你好,不行的这样要做冲红处理的
84784966
2019 06/18 10:39
具体怎么操作呢 之前的分录是2018年4月 摘要:垫付钉钉培训费 借:其他应收款--钉钉 5574.1 贷:其他应付款--XX 5574.1 摘要:支付员工垫款 借:银行存款--支付宝 5574.1 贷:其他应付款--XX 5574.1
小洪老师
2019 06/18 10:41
然后把这个发票做一张红字发票,然后重新开一张蓝字发票,借管理费用-培训费,贷其他应付款
84784966
2019 06/18 10:45
不懂,红字的分录和蓝字的分录,以及这样做了之后,对我以前和现在的结账,账表之类的,有什么影响吗?可以一步一步的教一下吗?
小洪老师
2019 06/18 10:47
你照着你上面分录重新做一张红字发票,然后重新开一张蓝字发票,发票摘要不要写红字,然后蓝字发票上写摘要,日期,然后借管理费用-培训费,贷其他应付款,然后支付员工垫款不用修改,红字发票写借其他应收,贷其他应付
84784966
2019 06/18 11:00
这样的话,不就会有一笔未付款吗?
小洪老师
2019 06/18 11:02
你下面那个银行存款凭证照着朝一遍
84784966
2019 06/18 11:04
3张凭证?一张红字,一张蓝字,一张之前支付。但是这样的话,我的银行存款,在账上会减少5574.1,但是实际上,并没有啊
小洪老师
2019 06/18 11:13
前面那两张都要佐斐的只有正确的那一张可以用
84784966
2019 06/18 11:21
不懂啊……………… 一会红字,一会作废,可以具体一下嘛?让我的账,既不会出现多的应付款,也不会让我的银行存款减少,一步一步的来,谢谢
小洪老师
2019 06/18 11:25
之前的分录是2018年4月 摘要:垫付钉钉培训费 借:其他应收款--钉钉 5574.1 贷:其他应付款--XX 5574.1 借:其他应收款--钉钉 5574.1 贷:其他应付款--XX 把这个做红字借:其他应收款--钉钉 5574.1 贷:其他应付款--XX 把这个照抄借:其他应收款--钉钉 5574.1 贷:其他应付款--XX,然后做新凭证借管理费用-培训费,贷其他应付款,摘要:支付员工垫款 借:银行存款--支付宝 5574.1 贷:其他应付款--XX 5574.1这张新的凭证出来了
84784966
2019 06/18 11:41
借银行存款,贷其他应付款后 我的银行存款增加,其他应付款也增加,而且,最开始的,借应付账款 贷银行存款并没有被冲红………………
小洪老师
2019 06/18 11:44
抄一遍,然后把你要修改的地方改成红字,慢慢学吧
84784966
2019 06/18 11:58
这样下来,我应该是-5574.1的银行存款为0,应该为0的应付账款是贷方5574.1了,是不是少了什么?
小洪老师
2019 06/18 12:05
你好,不是这么做的,前面两张凭证作废然后借其他应付款,贷银行存款
84784966
2019 06/18 12:07
冲红不就是作废了吗?我是按照你发给我的做的,可以在那个啥一点嘛?我比较笨………………
小洪老师
2019 06/18 12:10
你好,你这个培训费是你公司支付出去的嘛,发生的时候不是应该借其他应付款,贷银行存款,你第二笔分录也没做对原因出在这里
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