问题已解决
老师,收钱到的材料发票比我们预付的货款少1000我想作营业外支出,该怎么写摘要呢
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
你好 为什么少呢 少的可以后面再开进来
2019 06/18 10:48
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785039 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 06/18 10:53
供应商将材料少开发票的部分,加在了另一张购设备的发票上,能分别作营业外收入和营业外支出平账吗
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 06/18 11:00
那就不用营业外支出了,因为都是同一个供应商吗,是不,那你就差额挂往来,然后你再另一项的业务冲这个往来。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785039 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 06/18 11:04
怎么做分录呢,老师,麻烦你写一下好吗,关健两张发票差额相抵后都还差1.05元,这会计真的是
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 06/18 11:07
是不是同一家企业。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785039 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 06/18 11:18
是一个法人,两个公司
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 06/18 11:26
那不行了 两家企业就麻烦了 要是这样出债权债务转移证明的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785039 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 06/18 12:00
债权转移是不写三方协议呢
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 06/18 12:08
是的,需要写三方协议的。