问题已解决

老师你好,电费一个月三次扣款,当月第一期实则为上月最后期电费,电费做制造费用,一直做预提费用贷方有余额。现在想把管理费用电费和制造电费分开,这个账务处理该怎么弄合适

84785037| 提问时间:2019 06/18 13:44
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,你是想把电费按照不同部门使用分开费用处理吗
2019 06/18 13:48
84785037
2019 06/18 13:50
是的
佟老师
2019 06/18 14:02
那你的电费有计量吗?
84785037
2019 06/18 14:09
制造业,有计量
佟老师
2019 06/18 14:26
那可以将总电费按照计量数额进行分摊.先支付款项借:预付账款 贷:银行存款,分摊借:管理费用 制造费用 贷:预付账款
84785037
2019 06/18 14:37
老师,计提成本的那块是不是就是分摊的那块?
佟老师
2019 06/18 15:16
计提成本,你是指计提什么成本
84785037
2019 06/18 15:21
制造费用的电费不用计提在成本里?
佟老师
2019 06/18 16:56
借:制造费用 贷:预付账款 然后在转到产成品 借:产成品 贷:制造费用
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