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老师,建筑公司4月份暂估入库的混凝土,4月份领用结转成本了,5月份收到发票,怎么做账务处理

84784956| 提问时间:2019 06/18 16:09
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,冲销暂估入库分录,然后根据发票做混凝土购进分录
2019 06/18 16:10
84784956
2019 06/18 16:11
可是我刚刚做冲销,数量金额是不是都应该是负数
邹老师
2019 06/18 16:14
你好,冲销的分录,数量,金额都是购进相同金额负数
84784956
2019 06/18 16:15
成本结转完的我怎么处理呢
邹老师
2019 06/18 16:16
你好,你成本结转的数据也有错误?
84784956
2019 06/18 16:19
成本结转是按照估价入库结转的
邹老师
2019 06/18 16:22
你好,如果少结转了就补结转,多结转了就冲销多结转的成本
84784956
2019 06/18 16:23
怎么写摘要呢
邹老师
2019 06/18 16:24
你好,可以是补结转成本,或者冲销多结转成本
84784956
2019 06/18 16:28
分录和之前做的一样,谢谢邹老师
邹老师
2019 06/18 16:29
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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