问题已解决

老师,请问下,软件维护费280可以抵税,我的账务处理:第一步借:管理费用280,贷:银行存款280. 第二步:抵扣时:借:应交税费-应交增值税-减免税额280,贷:管理费用 280.实际上我每个月进项很多,留底的也很多,本期减免税申报表填了280,留底280,待抵扣。那实际上我280还没有抵扣,只是申报表填写了下,我的账务处理第二步要做吗?我看应交税费-应交增值税-减免税额这个科目期初还有480余额,这个余额一直挂着的是吗,还是要怎么处理?

84785022| 提问时间:2019 06/18 17:09
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月月老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,可以一直挂着,没事的,下个月如果有可以先减免480,再抵扣进项税额。
2019 06/18 17:09
84785022
2019 06/18 17:13
那老师,我本月账务处理第二部要做吗?
月月老师
2019 06/18 17:14
你好,可以做的,没关系的,不是做了,就一定要抵扣的。
84785022
2019 06/18 17:18
好的
84785022
2019 06/18 17:19
谢谢老师
月月老师
2019 06/18 17:19
不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
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