问题已解决

有个问题想请教下,我4月份有些进项发票,已勾选认证了,但在申报4月的增值税时没有把数据录入报表留抵 ,现在申报5月的增值税时,4月的那些进项票不能用了,怎么办?

84784966| 提问时间:2019 06/18 17:27
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,没办法了,认证的需要当月抵扣才是,逾期作废的
2019 06/18 17:28
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