问题已解决
一个公司的账,我是收到一个发票我就做记账凭证还是我这一个月收到了多少发票,到月底一起做记账凭证啊,因为我月初购买了一批东西,没付款,但是我月底付了,我怎么做账?是分开做账还是一起做就行了,谢谢老师
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速问速答你好 如果你是月底统一做账的话 你就直接做购进分录 贷银行就行 这个不是绝对的 有的公司财务是月末一起做账 如果是分开做的话 就需要先挂预付账款或者暂估 月末收到发票冲 做成本费用
2019 06/19 12:06
84785009
2019 06/19 12:11
如果这个月的钱下个月付,就直接挂应付就行了是吧
meizi老师
2019 06/19 12:23
你好 是的 可以的 先挂账发票收到冲即可