问题已解决
请邹老师回答问题,其他老师请不要回答了谢谢,如果一个老板让做一个收入为1000万的报表,该怎么做,如何下手
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速问速答你好,你可以做收入1000万的分录,然后结转相应成本,做人工工资,费用,计提税款,把这些分录做好,报表就可以编制 好
2019 06/19 15:53
84785044
2019 06/19 18:05
那这个成本按多少算呢还有这个工资和费用做多少合适呢
邹老师
2019 06/19 18:08
你好,成本 这个就没有一个统一比例了,一般在收入的70%-90%左右,仅供参考
工资占收入5%-10%左右,费用子啊收入10%左右,仅供参考
84785044
2019 06/19 18:24
1.是不是先编制利润表再根据利润表编制资产负债表啊
2.这个收入确定,销项税额能确定,那进项税额怎么确定呢,进而这个税金及附加怎么算呢
邹老师
2019 06/19 19:10
你好
1,这个并没有明确的先后顺序的
2,进项税额一般是根据成本占收入比例乘以增值税税率计算
税金及附加根据增值税应纳税额乘以附加税税率就是了
84785044
2019 06/19 21:27
如果成本是7,收入是10那么7/10*13%=0.091,那这个进项税额是怎么算呢
邹老师
2019 06/19 21:28
你好,成本是7,那么进项税额=7*13%
84785044
2019 06/19 22:04
一般纳税人月末结转增值税的会计分录是什么啊,如果要交增值税的话
邹老师
2019 06/19 22:05
你好
借;应交税费-应交增值税(销项税额)
贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
84785044
2019 06/19 22:26
如果这个月不缴纳增值税的话,还用做结转的会计分录吗
邹老师
2019 06/20 08:05
你好,需要这样做结转分录
借;应交税费-应交增值税(销项税额)
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷;应交税费-应交增值税(进项税额)