问题已解决
老师,事业单位年初付临聘人员工资财会分录:借:其他应收款 贷:银行存款。预算会计分录:借:事业支出 贷:资金结存(这个临聘人员工资是应用零余额的钱,现在收到零余额的钱会计分录:借:银行存款 贷:零余额账户,现在要冲销年初“其他应付款”要怎么做账呢?)
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速问速答你后面是银行存款账户收到了零余额账户打过来的钱吗?
2019 06/20 07:55
84784951
2019 06/20 08:28
是的
小云老师
2019 06/20 09:32
那你一开始付工资不应该计其他应收款呀,这个是你的一笔费用嘛
84784951
2019 06/20 09:44
相当于一开始付工资时是占用了银行户的钱(本应该是用零余额账户付款)所以才用了其他应收款
小云老师
2019 06/20 10:26
但你这样做完全没体现出费用,不需要,你这不用其他应收款,后面零余额再转银行存款一样的
84784951
2019 06/20 10:28
那我前几个月做的其他应收款就一直挂着,也不对啊?要怎么冲掉呢?
小云老师
2019 06/20 10:45
那属于做错的红字冲销,然后再入正确的