问题已解决
老师,公司在2018年12月份的时候用公户付款买了一台设备,已经付款了,设备也已经到位了,可是对方没有给我们开票。请问这个分录这样做正确吗?
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这是付款分录 收到设备还要做一笔
借:固定资产 不含可抵扣进项税额
贷:预付账款——暂估预付帐款
2019 06/20 08:26
84784952
2019 06/20 08:39
设备是早就收到了,但是截至目前都还没有做这笔固定资产的入账分录,可以2019年6月份再入这笔固定资产的分录吗?
假如设备一直没有收到,这笔预付账款就一直在借方吗?
bamboo老师
2019 06/20 08:41
可以2019年6月份再入这笔固定资产的分录
一般挂账三年就要做账务处理
84784952
2019 06/20 08:44
好的,设备确实是早就收到了。那入固定资产的分录的话,是不是还得计提折旧?虽然只有7600.然后我们是小规模纳税人,也没有拿到发票,那就直接:借方固定资产,贷方预付账款?
bamboo老师
2019 06/20 08:44
按我上面那样写分录
设备每期是要计提折旧
84784952
2019 06/20 10:28
好的,是2019年6月做了这样的分录的之后,那不是对应的不是没有原始凭证吗?
bamboo老师
2019 06/20 10:30
您可以写说明 单位自制固定资产入库单
84784952
2019 06/20 12:04
老师,这个设备是厨房设备和一些七七八八的工具。。。。现在入分录还是入固定资产吗?
bamboo老师
2019 06/20 12:24
单位价值大概多少金额
84784952
2019 06/20 14:35
几百块,几十块的,都有。然后一下先给对方付过去了7600元
bamboo老师
2019 06/20 14:36
厨房设备大概多少价值
84784952
2019 06/20 15:15
是一堆东西。冷冻,冷藏,好几台,不锈钢操作台面几个,一些厨房工具。
这是公司最了解这个情况的人说的,具体价格说不上来了
bamboo老师
2019 06/20 15:17
那您计入低值易耗品吧 然后领用计入福利费
84784952
2019 06/20 15:25
具体分录怎么做的
bamboo老师
2019 06/20 15:26
借:低值易耗品
贷:银行存款等
借:管理费用——福利费等
贷:应付职工薪酬——福利费
借:应付职工薪酬——福利费
贷:低值易耗品
84784952
2019 06/20 15:58
哦哦,那这样的话不是得去2018年改掉之前的分录吗?可是2018年的年报都报了,账也封了,之前的会计也没发现这个问题,我现在发现了。。。。还有没有别的补救措施?
bamboo老师
2019 06/20 15:58
您去年分录怎么写的
84784952
2019 06/20 16:02
借方:预付账款-某酒店,贷方:银行存款
bamboo老师
2019 06/20 16:04
那您现在收到发票的时候
借:低值易耗品
贷:预付账款-某酒店
这样就可以了啊
84784952
2019 06/20 16:33
可是没有收到发票。。。。也许早就收到了发票,被领导弄丢了。。。反正现在没有发票,也过去了这么久
bamboo老师
2019 06/20 16:34
那您现在这么做分录 把帐平了 汇算清缴的时候调整