问题已解决
我们是一家小规模纳税人公司,给一般纳税人公司开3%的发票,这家公司又给另一家一般纳税人公司开13%的发票,这家公司实际要怎么纳税?
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你好,既然是小规模纳税人公司,怎么可以开具13%的发票呢?
2019 06/20 08:47
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2019 06/20 08:48
请老师认真看我的问题啊。开13%发票的公司是一般纳税人公司
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/20 08:50
你好,你所指这家公司是站在一般纳税人这家公司的角度,而不是小规模纳税人这家公司?
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2019 06/20 08:51
可以这么理解
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/20 08:51
你好,一般纳税人公司增值税应纳税额=销项税额—进项税额
取得的3%的专用发票的进项税额可以抵扣13%的销项税额
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2019 06/20 08:57
这家一般纳税人公司说,小规模公司开给他们的是3%的发票,他们开出去的是13%的发票,因此,他们要补交10%的税,他们要求小规模纳税人承担这10%。这合理吗?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/20 08:59
你好,这个是不合理的
那如果你们是一般纳税人,对方是小规模,你给对方开具13%的发票,对方按3%开具发票,对方也不会退你10%的税款的
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2019 06/20 09:01
老师,您这个答案不知税务机关是不是同意?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/20 09:04
你好,对方因为销项 与进项税率的差异,要求供应商承担差异,这个显然是没有依据的