问题已解决
公司计提的增值税跟实际缴纳的增值税有差异,计提比实际缴纳的多,导致未交增值税贷方有余额,要怎么调整?借:未交增值税 贷:主营业务收入?
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速问速答你好 把你之前做收入的分录红冲了重新做正确的计提增值税金额
2019 06/20 11:28
84785037
2019 06/20 11:36
已经跨年度了,属于第4季度的收入。也冲红重新计提?
meizi老师
2019 06/20 11:41
你好 是的 需要补计提 你增值税少计提了 你收入少计算了吗