问题已解决

老师,从公账里转出来的款,有收据没有发票可以冲减其他应收款吗,需不需要还回去

84785011| 提问时间:2019 06/20 13:53
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 看是实际转的什么款 成本费用没发票的话是无法税前扣除的 可以冲其他应收款
2019 06/20 13:53
84785011
2019 06/20 13:56
转出来是用作不开票的支出
84785011
2019 06/20 13:57
和工资,那些不开票的只是写个收据,和一些日常支出
84785011
2019 06/20 13:57
这些用掉的钱需要还回去吗
meizi老师
2019 06/20 14:04
你好 工资支出你从公司账户支付 用工资表和付款回单入账就行 不开票的支出没发票你可以入账做成本费用 汇算调整处理 实际发生的不需要还回去 据实做账就行
84785011
2019 06/20 14:20
挂的股东其他应收款,不是有涉嫌利润分配吗
meizi老师
2019 06/20 14:28
你好 这个如果年底不还给公司的话 会涉及个税的 视同分红缴纳20%个税
84785011
2019 06/20 14:36
实际用来发工资的也要还?
84785011
2019 06/20 14:38
你好,就是说平时可以用来做内账,到了年底的时候就必须还回去
meizi老师
2019 06/20 14:49
你好 实际发工资的不用啊 发放之后用付款单和工资表冲其他应收款 相当于是老板先从公户转然后个人的账户发放的 冲其他应收款
84785011
2019 06/20 15:10
但是工资是从老板那再转另一个老板那里发的
meizi老师
2019 06/20 15:17
你好 工资干嘛不走公户发或者银行代发 干嘛弄那么复杂来发 而且公转私大额的话会被监控
84785011
2019 06/20 18:06
不清楚,我接手是他们一直是这样发,然后外账的用现金做个假工资表
84785011
2019 06/20 18:08
可能是不想扣个税,要是走公账发工资的,需要哪些程序
meizi老师
2019 06/21 09:05
你好 就是去银行签订银行代发协议 每月上传工资表等 到时按时发放给员工 你用银行回单和工资表(员工签字和领导签字)做附件做账就行
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