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2018年底,应收账款余额为负数,那么我在2019年重新建账时,录入期初科目数据时,需要分为应收账款和预收账款填入吗?

84784999| 提问时间:2019 06/21 16:38
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,应收账款负数,就需要把负数明细填写在预收账款栏次的
2019 06/21 16:39
84784999
2019 06/21 16:42
为什么不能直接把负数填入到应收账款初始数据中?
邹老师
2019 06/21 16:43
你好,应收账款负数,其实就是预收账款,需要按预收账款填写才是的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
84784999
2019 06/21 22:50
老师,如果是其他应收款负数呢
邹老师
2019 06/21 22:52
你好,计入其他应付款栏次就是了
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