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房地产公司,预付工程款,分录怎么写,借预付账款,还是开发成本

84785009| 提问时间:2019 06/22 09:01
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,预付工程款,借;预付账款,贷;银行存款 今后取得发票,借;开发成本,贷;预付账款
2019 06/22 09:03
84785009
2019 06/22 09:04
老师,房地产公司,资金监管账户的钱,要有发票资金监管银行才给付款,公司想用钱,让乙方开了100万发票,但实际只给乙方50万,剩余50万打到老板私户了,这个账怎么走
84785009
2019 06/22 09:06
多的50万是虚增的
84785009
2019 06/22 09:11
因为我们公司也需要资金,所以虚增了50万,
邹老师
2019 06/22 09:17
你好,这个是做内账,还是外账的账务处理 ?
84785009
2019 06/22 09:25
内账怎么做,外账又怎么做,老师我不会
邹老师
2019 06/22 09:26
你好 内账,借;开发成本 50万,其他应收款50万,贷;银行存款100万 外账,借;开发成本 100,贷;银行存款 50,应付账款 50 借;其他应收款,贷;银行存款 50
84785009
2019 06/22 10:10
老师,未到付款期,由于公司办理其他手续需要工程发票发票,所以乙方提前给我们开了发票,也是借开发成本吗?还是预付款
邹老师
2019 06/22 10:12
你好,确定了发票就是通过开发成本核算,如果没有取得发票,提前付款了就是计入预付账款
84785009
2019 06/22 10:12
好的,太感谢老师了
邹老师
2019 06/22 10:13
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84785009
2019 06/22 17:19
老师昨天哪个问题,关键在于,把100万转给乙方了,后乙方有给我们退了50万,
84785009
2019 06/22 17:19
怎么做,
84785009
2019 06/22 17:20
内账,怎么做,外账怎么做。
邹老师
2019 06/22 17:24
你好,是什么原因把50万又退回了?
84785009
2019 06/22 17:27
因为监管账户的钱平时不给公司用,只有合同工程款,必须是税务发票,监管账户银行才给工程方付款。我们为了用钱,所以让乙方躲开了50万。乙方把钱收到之后就把这50万退给我们了。但票是10万
邹老师
2019 06/22 17:29
你好 内账,借;开发成本 50万,其他应收款50万,贷;银行存款100万 外账,借;开发成本 100,贷;银行存款 50,应付账款 50 借;其他应收款,贷;银行存款 50
84785009
2019 06/22 17:31
好的,谢谢老师
84785009
2019 06/22 17:33
好的,谢谢老师
邹老师
2019 06/22 17:35
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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