问题已解决

刘老师:你好,我司先预付三个月的租金,但是下个月才取得发票,请问预付租金和取得发票的时候如何做会计分录,又摊销又如何做会计分录呢

84785017| 提问时间:2019 06/22 09:30
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
预付做借其他应付款,贷银行,按月做费用借管理费用 贷预付账款,你收到发票做借预付账款 房租贷其他应付款
2019 06/22 09:32
84785017
2019 06/22 09:38
汪老师同:你好,我司先预付三个月的租金,但是下个月才取得是增值税专用发票,请问预付租金和次月取得增值税专用发票以及摊销的时候如何做会计分录? 着重提示:是取得增值税专用发票
maize老师
2019 06/22 09:39
你收到发票做借预付账款 房租 应交税费-应交增值税-进项税额贷其他应付款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~