问题已解决
刘老师:你好,我司先预付三个月的租金,但是下个月才取得发票,请问预付租金和取得发票的时候如何做会计分录,又摊销又如何做会计分录呢
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速问速答预付做借其他应付款,贷银行,按月做费用借管理费用 贷预付账款,你收到发票做借预付账款 房租贷其他应付款
2019 06/22 09:32
84785017
2019 06/22 09:38
汪老师同:你好,我司先预付三个月的租金,但是下个月才取得是增值税专用发票,请问预付租金和次月取得增值税专用发票以及摊销的时候如何做会计分录?
着重提示:是取得增值税专用发票
maize老师
2019 06/22 09:39
你收到发票做借预付账款 房租 应交税费-应交增值税-进项税额贷其他应付款