问题已解决
老师,请问我公司前几个月没有销项税额,进项税额挂在待认证进项税额上,本月也没有销项,但我想把进项发票认证了,怎么做分录
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速问速答您好
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷;应交税费——待认证进项税额
2019 06/24 15:58
84785036
2019 06/24 16:01
报表时,是填在附列资料(表二)中的一,申报抵扣的进项税额中,还是填在三,待抵扣进项税额中
84785036
2019 06/24 16:02
本月也没有销项税额
bamboo老师
2019 06/24 16:05
填在附列资料(表二)中的一,申报抵扣的进项税额中
84785036
2019 06/24 16:09
老师,那三,待抵扣进项税额是什么情况下填呢
bamboo老师
2019 06/24 16:13
一般是辅导期纳税人填写的
84785036
2019 06/24 16:14
明白了,谢谢老师
bamboo老师
2019 06/24 16:14
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84785036
2019 06/25 15:32
老师,我认证后,由于没有销项税额,是不是就自动放入留抵税额中了
bamboo老师
2019 06/25 15:36
认证后填写附表二后 自动计入主表留底
84785036
2019 06/25 15:38
谢谢老师,祝您工作顺利
bamboo老师
2019 06/25 15:39
祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢您