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老师,开了一张负数发票,是冲红的去年的,分录怎么做

84785028| 提问时间:2019 06/25 11:05
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019 06/25 11:05
84785028
2019 06/25 11:18
老师,我的发票是11月份冲红的,当时只做了第一部,我这月把库存商品的补上,那主营业务成本很小,利润很大
邹老师
2019 06/25 11:35
你好,针对上面的红冲收入,成本分录有什么疑问吗? 即使是冲销去年11月份的,但是发票是今年开具的,就是做正常收入,结转成本相反分录就是了
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