问题已解决
老师,之前收了客户定金,现在要求退还到客户账上,怎么做分录
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速问速答收 借银行存款 贷其他应付款 退还 借其他应付款 贷银行存款
2019 06/25 22:05
84785025
2019 06/25 22:47
u 还有就是,出纳在3月付12810租金,借其他应付款12810,贷银行存款,其实这是2.20-5.20的租金,我该怎么做分摊
吴少琴老师
2019 06/26 11:24
预付的款项计入预付账款
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2019 06/26 11:33
确认费用在3月还是2月?
吴少琴老师
2019 06/26 11:35
2月的房租2月确认费用
84785025
2019 06/26 12:20
但它是2月20开始的,怎么确认呢
吴少琴老师
2019 06/26 12:49
借管理费用 贷应付账款
84785025
2019 06/26 14:07
2月只确认9天的租金吗
吴少琴老师
2019 06/26 15:04
2月只确认9天的租金吗
是的
84785025
2019 06/26 15:42
老师,客户放了些货在我公司仓库,现在说卖给我们公司了,这个怎么做账
84785025
2019 06/26 15:43
卖给我公司的钱充当欠公司的货款
吴少琴老师
2019 06/26 18:53
借库存商品 贷应收账款