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老师,我是建筑业财务,请问开具发票给甲方后账务怎样处理

84785009| 提问时间:2019 06/26 14:05
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季老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
按结算单和发票记账,借应收账款 贷合同结算
2019 06/26 14:08
84785009
2019 06/26 14:24
这是我开票后登的凭证,麻烦老师看看,这样可以吗?
季老师
2019 06/26 14:56
科目不同,但反映的业务一样,是可以的。
84785009
2019 06/26 15:12
结转成本我是暂估的,等工程完工后一起清算,这样可以吗?
84785009
2019 06/26 15:13
工程完工后怎么结转呀?
季老师
2019 06/26 15:23
可以,工程完工收入成本 毛利确定。工程施工和工程结算对冲。
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